Am o problema si as vrea sa il multumesc pe NOUL meu sef.
Am preluat o societate , care lucreaza cu saga din 2007 :
- platile la furnizori nu s-au facut strict pe factura doar pe cont...pana la 31.12.2009
- in 2010 le-am facut eu, si le-am facut pe factura
- m-am gandit daca ar fi o solutie sa preiau DOAR datele din 2010 si soldurile initiale la 01.01.2010 sa le bag manual... SAU DACA EXISTA ALTA SOLUTIE....
Nu stiu cum sa fac sa imi dea soldul din balanta cu situatia furnizorilor, desi eu lucrez cu saga din 2009, deci am ceva vechime si imi place la nebunie programul...
V-as ruga , daca aveti un picut de timp sa ma ajutati....butonez de cateva zile si nu stiu cum sa fac....
