ajutor discount
ajutor discount
am urmatoarea situatie : firma la care lucrez a incheiat un contract de exclusivitate iar una din una din clauze este furnizarea unor marfuri in valoare de 2500 lei ptr care nu se plateste aceasta suma. A sosit si factura in valoare de 2500 lei ( inclusiv TVA) iar pe factura sunt insirate preturile si cantitatile si valorile iar la sfirsitul facturii este scris discount la valoare , valoare =0 , valoare tva =0 si total de plata 0. Dupa cite stiu acest discount se reflecta direct in val de achizitie insa nu imi apare bine pe nota de receptie precum si ca inregistrari contabile . Cum sa procedez ?
Multumesc
Multumesc
- balteanuc692
- Mesaje: 3386
- Membru din: Mie Ian 21, 2009 12:00 am
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: ajutor discount
Inregistrati normal marfa cu valoarea ei si cu pretul de vanzare si la a doua linie mergeti cu discount prin 767.
Re: ajutor discount
de ce sa folosesc ct 767 ptr ca discount-ul este pe aceeasi factura , si nu este vorba de o reducere ulterioara de pret?
- fagarasa176
- Mesaje: 8241
- Membru din: Mar Ian 12, 2010 12:00 am
- Localitate: ..la mare...la soare
- Contact:
Re: ajutor discount
Si daca discountul era separat pe alta factura foloseai 767?
In creditul contului 767 "Venituri din sconturi obtinute" se inregistreaza:
- valoarea sconturilor obtinute de la furnizori sau alti creditori (401, 404, 462, 512).
Pentru societatea cumparatoare este un venit....nu esti de acceasi parere??
Citeste si ghidul colegului nostru tomac pentru mai multe detalii http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic.php?t=1242
In creditul contului 767 "Venituri din sconturi obtinute" se inregistreaza:
- valoarea sconturilor obtinute de la furnizori sau alti creditori (401, 404, 462, 512).
Pentru societatea cumparatoare este un venit....nu esti de acceasi parere??

Citeste si ghidul colegului nostru tomac pentru mai multe detalii http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic.php?t=1242
Stiu ca sunt prost, dar cand ma uit in jur prind curaj!
Re: ajutor discount
dar colegul Tomac spunea in acest topic
Reducerile financiare se acordă cu un scop necomercial, de regulă pentru a stimula clientul să plătească mai devreme sau pentru a-l stimula să folosească o anume formă de plată. El nu este legat de un anumit produs, ci de o valoare şi de o frecvenţă a plăţilor.
aceasta reducere pe care o am pe factura si legat de contractul de exclusivitate incheiat intre cele 2 firme , nu se refera la stimulentele specificate mai sus, si nici de o frecvanta a platilor.
Reducerile financiare se acordă cu un scop necomercial, de regulă pentru a stimula clientul să plătească mai devreme sau pentru a-l stimula să folosească o anume formă de plată. El nu este legat de un anumit produs, ci de o valoare şi de o frecvenţă a plăţilor.
aceasta reducere pe care o am pe factura si legat de contractul de exclusivitate incheiat intre cele 2 firme , nu se refera la stimulentele specificate mai sus, si nici de o frecvanta a platilor.
- balteanuc692
- Mesaje: 3386
- Membru din: Mie Ian 21, 2009 12:00 am
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: ajutor discount
Daca era pe alta factura discountul, trebuia sa folositi contul 609 pentru reduceri primite.
Re: ajutor discount
dar de ce nu pot inregistra discount-ul pe contul 371 cu semnul minus ?
- fagarasa176
- Mesaje: 8241
- Membru din: Mar Ian 12, 2010 12:00 am
- Localitate: ..la mare...la soare
- Contact:
Re: ajutor discount
Nu...Nu...are dreptate...
Scuze ca te'am indus in eroare....m'am mai documentat si asa este...daca discountul era pe o factura separata se inreg pe 767
In cazul tau da trebuie diminuat pretul de achizitie la ZERO.
Legat de NIR nu am o alta idee...asteapta sfaturile altor colegi cu mai mult experienta
Scuze ca te'am indus in eroare....m'am mai documentat si asa este...daca discountul era pe o factura separata se inreg pe 767
In cazul tau da trebuie diminuat pretul de achizitie la ZERO.
Legat de NIR nu am o alta idee...asteapta sfaturile altor colegi cu mai mult experienta

Stiu ca sunt prost, dar cand ma uit in jur prind curaj!
Re: ajutor discount
am introdus la nir o linie separata cu discount , cu semnul minus la valoare si cant si pe contul 371 , si asa face bine insa daca dau automat prin optiunea de discount din nir nu imi face bine , sper sa fie bine asa, adica folosirea contului 371
- fagarasa176
- Mesaje: 8241
- Membru din: Mar Ian 12, 2010 12:00 am
- Localitate: ..la mare...la soare
- Contact:
Re: ajutor discount
Folosesti gestinea global-valorica presupun...daca ai bagat discountul pe 371.
Stiu ca sunt prost, dar cand ma uit in jur prind curaj!
- balteanuc692
- Mesaje: 3386
- Membru din: Mie Ian 21, 2009 12:00 am
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: ajutor discount
Contul 371 cu minus se foloseste la STORNARE ori Dvs. aveti marfa, nu ati dat-o in apoi. Daca o vindeti, faceti profit. Daca o dati mai departe cadou, trebuie sa ii dati un pret dupa care acordati discount cu toata valoarea marfii prin 667, nu puteti sa o dati pur si simplu cu valoare zero. Ca sa ii dati un pret trebuie sa aveti la NIR pret de vanzare a marfii. Ca sa aveti pret de vanzare in NIR trebuie sa aveti un pret de intrare. Inregistrati marfa asa cum e prin 371 si la a doua linie mergeti prin 767. Daca discountul e inclus in pret in situatia asta inseamna ca marfa are pret ZERO ceea ce nu e adevarat.
- balteanuc692
- Mesaje: 3386
- Membru din: Mie Ian 21, 2009 12:00 am
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: ajutor discount
ART51.(4) Reducerile comerciale primite ulterior facturării, respectiv acordate ulteriorfagarasa176 scrie:Nu...Nu...are dreptate...
Scuze ca te'am indus in eroare....m'am mai documentat si asa este...daca discountul era pe o factura separata se inreg pe 767
In cazul tau da trebuie diminuat pretul de achizitie la ZERO.
Legat de NIR nu am o alta idee...asteapta sfaturile altor colegi cu mai mult experienta
facturării, indiferent de perioada la care se referă, se evidențiază distinct în
contabilitate (contul 609 “Reduceri comerciale primite”).
Re: ajutor discount
nu am reduceri comerciale ulterior facturarii , am discount pe aceeasi factura
folosesc gestiune global-valorica
eu cind introduc nir-ul marfa are pret de achizitie , valoare de achizitie insa pe ultima linie din nir introduc cu semnul minus cant =-1 , valoare=-X si tva se calc automat cu semnul minus , iar contul este 371 .
Nu sunt lamurita si de aceea va cer parerea ptr ca eu nu am o reducere ulterioara sau o reducere ptr stimularea frecventei platilor sau ptr volumul de vinzari .
folosesc gestiune global-valorica
eu cind introduc nir-ul marfa are pret de achizitie , valoare de achizitie insa pe ultima linie din nir introduc cu semnul minus cant =-1 , valoare=-X si tva se calc automat cu semnul minus , iar contul este 371 .
Nu sunt lamurita si de aceea va cer parerea ptr ca eu nu am o reducere ulterioara sau o reducere ptr stimularea frecventei platilor sau ptr volumul de vinzari .
- fagarasa176
- Mesaje: 8241
- Membru din: Mar Ian 12, 2010 12:00 am
- Localitate: ..la mare...la soare
- Contact:
Re: ajutor discount
Da...corect..
...dar ART51.(3) Reducerile comerciale acordate de furnizor şi înscrise pe factura de achiziţie ajustează în sensul reducerii costul de achiziţie al bunurilor.
Articolul citat de tine (4) se aplica numai in situatia in care, ulterior facturarii initiale, vanzatorul acorda clientului reduceri de pret, conform clauzelor contractuale, ceea ce nu este cazul in prb noastra
Deci in concluzie....cum ramane???
Am intrebat de tipul gestiunii deoarece daca aveai canitativ-valorica...denaturai soldurile cu inreg negativa in 371

Articolul citat de tine (4) se aplica numai in situatia in care, ulterior facturarii initiale, vanzatorul acorda clientului reduceri de pret, conform clauzelor contractuale, ceea ce nu este cazul in prb noastra
Deci in concluzie....cum ramane???

Am intrebat de tipul gestiunii deoarece daca aveai canitativ-valorica...denaturai soldurile cu inreg negativa in 371
Stiu ca sunt prost, dar cand ma uit in jur prind curaj!
- balteanuc692
- Mesaje: 3386
- Membru din: Mie Ian 21, 2009 12:00 am
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: ajutor discount
Pai tocmai Dvs. ati spus-ofagarasa176 scrie:In creditul contului 767 "Venituri din sconturi obtinute" se inregistreaza:
- valoarea sconturilor obtinute de la furnizori sau alti creditori (401, 404, 462, 512).
