compensare

Mesaj
Autor
antonencoa
Mesaje: 21
Membru din: Mie Dec 17, 2008 12:00 am

compensare

#1 Mesaj de antonencoa »

Buna ziua
Va rog sa imi spuna cineva cum fac compensarea a doua facturi in saga
Multumesc

Avatar utilizator
fagarasa176
Mesaje: 8241
Membru din: Mar Ian 12, 2010 12:00 am
Localitate: ..la mare...la soare
Contact:

Re: compensare

#2 Mesaj de fagarasa176 »

Ai citit help'ul programului? Se pare ca nu
Help SAGA scrie: O astfel de situaţie se poate rezolva astfel:
1.Metodă recomandată
- În planul de conturi, creaţi un cont 998 "Cont intermediar"
- La configurare societăţi, în pagina Conturi automate, completaţi la Banca2 sau la Deconturi2 (recomandat), simbolul acestui cont (998)
- În acest moment contul 998 se va comporta ca un cont de trezorerie şi intrând pe opţiunea Jurnal de bancă sau Deconturi în funcţie de câmpul completat la Conturi automate, din lista conturilor puteţi alege contul 998 pentru a efectua compensarea
- Compensarea, utilizând un cont intermediar presupune descompunerea articolului contabil simplu: 401=4111 în două articole 401=998 şi 998=4111
Este recomandabilă utilizarea unui cont fictiv din clasa 9 pentru a nu influenţa rulajele conturilor, rulajul acestuia neapărând în balanţa de verificare. Dacă nu doriţi utilizarea unui astfel de cont puteţi înlocui contul propus, 998, cu contul 581.


2.O a două metodă ar fi înregistrarea în Articole contabile a articolului contabil 401=4111, urmată de reglarea situaţiei pentru furnizori şi clienţi prin Situaţii furnizori respectiv Situaţii clienţi
Stiu ca sunt prost, dar cand ma uit in jur prind curaj!

Scrie răspuns