Mi se aduce in luna februarie 2009 facturi de la furnizori, emise in luna aprilie 2008, inclusiv chitantele cu care au fost achitate. Cum se poate rezolva contabil aceasta situatie? Daca le integistrez in sem.II 2008 cum procedez cu Decl 300 si 394?. Mantionez ca firma are TVA de incasat.
Multumesc
facturi din sem.1 2008 depuse cu intarziere
Se trece pe factura data primirii si se inregistreaza ca atare.
La fel si cu plata.
Declaratie rectificativa nu prea exista la 394, la 300 nici atat.
Daca merita efortul se inregistreaza in decembrie 2008 si se depune o alta declaratie 394.
Diferenta de TVA rezultata se va trece in decontul lunii urmatoare, adica in ianuarie 2009.
La fel si cu plata.
Declaratie rectificativa nu prea exista la 394, la 300 nici atat.
Daca merita efortul se inregistreaza in decembrie 2008 si se depune o alta declaratie 394.
Diferenta de TVA rezultata se va trece in decontul lunii urmatoare, adica in ianuarie 2009.
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!