Pagina 1 din 1
balanta dezechilibrata
Scris: Joi Iun 04, 2009 9:26 pm
de felead1
Nu stiu daca v-ati confruntat cu problema ca balanta unei luni sa fie dezechilibrata ... adica totalurile de la sfarsit sa nu fie egale intre coloane . Nu stiu de unde ar putea proveni asa ceva si nu stiu de unde sa incep verificarea, HELP !!!
Scris: Joi Iun 04, 2009 9:40 pm
de vasilei
verificati articolele contabile ,simbol cont debitor-simbol cont creditor.
Scris: Joi Iun 04, 2009 9:41 pm
de felead1
Oare se poate putin mai explicit ??? Te rooog
HeLP
Scris: Joi Iun 04, 2009 9:43 pm
de schiopui
In momentul in care generezi balanta iti apare mesajul ,,Contul.. x ... nu exista in planul de conturi "
Scris: Joi Iun 04, 2009 9:50 pm
de felead1
Nu, tocmai asta e marea mea mirare, ca nu-mi da nici un mesaj de eroare, NIMIC, genereaza balanta, asa ....
Scris: Joi Iun 04, 2009 10:48 pm
de Administrator
Motivul aparitiei acestei probleme poate fi o nota invalida, o problema in planul de conturi (acestea pot fi depistate in “Intretinere BD”, pagina “Verificare date”) sau folosirea unui cont din bilant in relatie cu un cont din afara bilantului.
Scris: Joi Iun 04, 2009 10:50 pm
de vasilei
trebuie sa existe in articole contabile o contare eronata , de exemplu
D C suma
5311 lipsa cont 500
sau
lipsa cont 4551 1500
cu ce valoare este dezechilibrata balanta ? se da o cautare dupa aceasta valoare .(in articole contabile )
Scris: Joi Iun 04, 2009 10:52 pm
de petriself
Cand generezi balanta, bifeaza "Inclusiv conturi din afara bilantului" si apoi dai "Accept". In cazul in care s-a inregistrat, din greseala, intr-un cont din afara bilantului s-ar putea depista.
Spune daca ai reusit.
Scris: Joi Iun 04, 2009 11:03 pm
de felead1
Da, intr-adevar, daca bifez optiunea " Inclusiv conturi din afara bilantului", totalurile sunt corecte, Da' acum ce ar trebui sa fac, ca mie nu-mi spune prea multe lucrul asta ? Sa depistez contul ala, din afara bilantului ? Si daca-l depistez, cum procedez mai departe ?
Scris: Joi Iun 04, 2009 11:07 pm
de felead1
De fapt l-am depistat, e un cont intermediar ( cred ca eu l-am creat ) pe care l-am folosit la operatiunea de compensare sume intre societati prin ordin de plata, Ce fac mai departe ?
Scris: Joi Iun 04, 2009 11:18 pm
de petriself
Incearca sa corectezi compensarea printr-un cont de banca : 581 sau 5125. Dupa compensare contul respectiv trebuie sa se inchida. In acest fel poti verifica usor daca ai inregistrat toate sumele in compensare iar balanta va fi corecta.
Scris: Joi Iun 04, 2009 11:22 pm
de felead1
nu pot incerca direct cu 401 = 411 ?
Scris: Joi Iun 04, 2009 11:24 pm
de petriself
Asteptam sa ne spui daca reusesti.
Scris: Joi Iun 04, 2009 11:27 pm
de petriself
Nu, nu se poate deocamdata.
Incearca printr-un cont intermediar, dupa cum ti-am indicat.
Scris: Joi Iun 04, 2009 11:44 pm
de felead1
Mi-am amintit cum de am ajuns la inregistrarea asta cu contul fictiv : din manualul de utilizare, acolo sunt mai multe variante, asta e cea recomandata.
Dar incep sa ma trezesc la realitate, ptr ca eu n-am dus operatiunea de compensare pana la sfarsit, am facut-o numai pe jumatate, adica am inregistrat numai compensarea uneia din parti, si atunci normal ca balanta e intr-o parte ... Va multumesc mult, mult pentru raspunsuri, singura nu stiu cat ar fi durat sa-mi dau seama, acum stiu ce am de facut, O sa va anunt cand balanta va sta in echilibru!!!!