Va rog sa ma ajutati sa inregistrez contabil operatiunea de achitare a unui furnizor, prin depunerea directa de numerar in contul de disponibilitati al acestuia deschis la o banca
Ar fi corecte inregistrarile:
542 = 5311 cu suma ridicata de delegat
si
401 = 542 cu valoarea facturii de achitat ?
Va multumesc anticipat
Plata furnizor cu numerar depus la banca acestuia
-
- Mesaje: 128
- Membru din: Mar Dec 04, 2007 12:00 am
Bineinteles ca nu.
542 este un cont susceptibil a fi considerat ca fiind "furnizor platit".
Niciodata sa nu ridici pentru plati prin 542 o suma mai mare de 5.000 lei/furnizor
Adica:
Toate platile (de numerar) din casa INCLUSIV 542 nu pot depasi 5.000/furnizor.
Exemplu GRESIT de plati furnizori:
Avans spre decontare (542) 7.000 lei
CUmpararii diverse 4.000 lei
Total plati = 11.000 lei
Exemplu CORECT de plati:
Avans de trezorerie (542) 5.000 lei
Cumparari diverse 4.000 lei
Benzina 1.000 lei
Total plati 10.000 lei
Depunerea numerarului in direct in contul furnizorului se opereaza prin 5125.
542 este un cont susceptibil a fi considerat ca fiind "furnizor platit".
Niciodata sa nu ridici pentru plati prin 542 o suma mai mare de 5.000 lei/furnizor
Adica:
Toate platile (de numerar) din casa INCLUSIV 542 nu pot depasi 5.000/furnizor.
Exemplu GRESIT de plati furnizori:
Avans spre decontare (542) 7.000 lei
CUmpararii diverse 4.000 lei
Total plati = 11.000 lei
Exemplu CORECT de plati:
Avans de trezorerie (542) 5.000 lei
Cumparari diverse 4.000 lei
Benzina 1.000 lei
Total plati 10.000 lei
Depunerea numerarului in direct in contul furnizorului se opereaza prin 5125.
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!